中注協(xié)約談會(huì)計(jì)師事務(wù)所,提示防范上市公司內(nèi)部控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
4月8日,中注協(xié)向有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)出上市公司2024年年報(bào)審計(jì)約談函,提示防范上市公司內(nèi)部控制審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),并要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所說明承接的有關(guān)上市公司客戶2024年內(nèi)部控制審計(jì)開展情況。內(nèi)部控制審計(jì)是提升上市公司內(nèi)部控制水平的重要舉措,也是保證財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整的內(nèi)在機(jī)制,是加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督、遏制財(cái)務(wù)造假的重要基礎(chǔ)。2023年,57家會(huì)計(jì)師事務(wù)所為3804家上市公司出具了內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告,其中56家上市公